Menu Principal:
Fondos
- Cheques de terceros
- Registración de rechazados
Esta opción permite registrar el rechazo de cheques de terceros, tanto los que han sido entregados a proveedores como los que han sido depositados en cuentas bancarias propias. Los cheques pueden ser entregados a un proveedor por medio de Proveedores y compras - Pagos, o bien entregados en forma manual en Fondos - Cheques de terceros - Entregas. También pueden ser depositados en cuentas propias por medio de Fondos - Cheques de terceros - Depósitos.
Ingrese el importe de gastos a cargar el cliente, en caso que los cheques hayan sido entregados en un recibo de cobranza. Ingrese el importe de gastos a cargar en la cuenta del proveedor y en la cuenta corriente bancaria, en caso que corresponda.
Ingrese el motivo del rechazo presionando el botón de selección, o escribiéndolo manualmente en el campo correspondiente.
Puede generar una exportación a Excel de los cheques rechazados.
Seleccione los cheques que desea registrar como rechazados, y presione el botón de grabación para procesarlos.
Ultima revisión: 11/2/2016 |